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审计科
审计科工作职责

一、对单位的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买使用、国家的财经法规执行等情况进行内部审计监督。

二、参加单位财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。

三、对单位预算内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。

四、对严重违反财经法纪的单位和个人进行专项审计。在核准事实的基础上,依照规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为,作出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经领导批准采取必要的临时措施。

五、对单位内各部门、各科室财经物资活动内控制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议。检查监督医疗服务价格执行情况,在经济管理宏观控制方面当好领导的参谋助手。

六、及时向领导报告内审方面的重大问题。

七、完成领导交办的其他工作。


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